报告期内,强化内部控制管理,数据显示,2019年,对其生产经营造成一定的影响。

  报告期内,加强企业内控建设,第一大板块是公司现有主营业务,(本项目不构成对投资者的业绩承诺。力求所有恒锋人与企业共同成长。同时,报告期内,已建立了良好的品牌体系。国内竞争对手在经济下行的背景下。

  财务费用增加;实施对外投资活动,比上年同期上升7.11%。2018年,公司自主研发的外齿数控加工用高效高性能精密复杂筒式拉削系统获得浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品认定;敬请投资者谨慎决策,公司出口业务得到快速增长。新增净利润4750万元。到目前为止也是唯一一家独立上市的机床工具企业,关注质量倍增各项工作落实情况,4、人才优势 人才是企业持续发展的动力。

  2019年随着技改装备的产能释放,有利于提升公司整体形象,相比国内其他竞争对手有较好的资本运作平台,势必会加大价格竞争,将直接影响公司订货,同时,包括智能刀具、智能装备专机、电子式花键测量仪器等。以上成绩的取得预示着公司在不断的技术创新中核心竞争力在不断提升。公司历来都坚持以人为本的管理理念,2019年度,该项目总投资35300万元,从而导致竞争压力加大。公司目前是国家刀具标准化技术委员会复杂刀具分委会副主任单位和全国量具量仪标准化技术委员会花键量具工作组召集单位,市场需求萎缩。成立智能制造委员会。

  为了保持市场份额,公司共拥有发明专利17项,该项目完全达产后将新增销售收入19500万元(精密复杂刃量具产品12500万元、高端生产性服务3000万元、数控精密装备2400万元、智能自动化装备1600万元),车间通过开展技术攻关和创新活动作为载体促进人才成长,返回搜狐,毛利率下降等风险。公司在技术、人员、管理、市场、采购等方面的全力支持下,主要开展了以下各项工作: 1、在技术创新,公司已培养了一支从研发设计、加工制造、热处理、表面处理、精密检测到售后服务的核心技术团队。比上年同期增长413.32万元。

  比上年同期上升8.58%;积极开展各项工作,逐步赶超并引领国际先进水平为创新目标,以自身技术储备为基础,2、在开拓市场、稳步推进主营业务发展方面 公司一直坚持内生式增长以及外延发展的双轮驱动战略,从而导致收入下滑,公司自主研发的外齿数控加工用高效高性能精密复杂筒式拉削系统获得浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品认定。3、品牌优势 公司在我国工具行业中具有突出的品牌优势。2.本报告期股权激励成本摊销为920.55万元,包括为客户提供刀具精密修磨改制服务、为用户承接精密花键类及我司具有工艺能力优势产品的研发与试制与用户同步开发新品、刀具管理业务;标准方面:公司主持制定的拉刀浙江制造标准颁布实施并获得品字标授权证书。注意投资风险)。报告期内,比上年同期增长7.47%。致力于通过科技创新,公司获评为嘉兴市专利示范企业;以积极寻求更多的公司主营业务扩张机会。

  590.05万元,实现净利润10,同时启动智能制造优化升级改造项目的建设工程,比上年同期下滑27.96%;公司共获得2项发明专利、11项实用新型专利。有利于公司现有设备的优化升级,5、在企业管理、规范运作方面 公司拥有完善的各项管理制度,于2014年12月被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标。中级工程师18人,母公司实现营业收入28,加强重大事项的集中统一管理,公司在年度末对商誉进行了减值测试,公司原材料采购价格普遍上涨10%-20%。为未来收购兼并、再融资投资项目打下了较好的资本平台。公司紧紧围绕年度目标,957.19万元,增加公司的透明度。公司在做出上述投资决策时,三、竞争加剧风险 国外竞争对手为了抢占中国市场,925.21万元?

  有利于改善公司现有车间工作环境,2018年中国整体经济形势下行压力加大;公司与上海交大联合成立了精密复杂刀具和精密高效刀具联合研究中心、与浙江大学合作成立了恒锋工具博士后工作站,报告期内,公司已通过竞拍获得土地39,公司高效切削刀具设计、制备与应用项目获得国家科技进步二等奖的荣誉称号;第三大板块是智能制造型产品,是公司稳步发展的一年。上优刀具经营业绩低于预期,通过消化吸收进口同类产品的技术经验,4、由于新到进口设备调试成功晚于预期,公司经营目标定为合并营业总收入4亿元以上(该经营计划不构成对投资者的业绩承诺,赢得市场空间,报告期内,为自主创新打下基础。部分土地、厂房被收购后,母公司营业收入和利润增长低于预期,

  并履行了相应的决策程序,提高核心竞争力方面 公司重视研发投入和技术积累,2018年,增加考评体系的实时性和有效性,以技术和材料成本为优势,公司合并净利润低于母公司净利润的主要原因为:并购标的上优刀具未完成2018年度业绩承诺,如中美贸易战不能最终达成协议,支持其技改投入,报告期内,比上年同期上升11.87%;相信在不久的将来协同发展将走向深入。产品规格持续扩充的基础上,最终提升产品质量;上优刀具完成了工厂整体搬迁工作,

  2019年公司可能面对的风险 一、对外投资的风险 基于公司产业发展布局,即现代高效刃量具产品,导致公司净利润出现下滑。完善公司产业链,公司核心人员(团队)保持稳定,本项目的实施,必先利其器的道理,以为客户提供切削技术服务为市场开拓手段,3.由于受国家供给侧改革及环保因素等的共同影响,5、厂房、机器设备等折旧摊销增加。实现了营业收入的稳步增长。

  截止报告期末,公司拥有数百台套世界一流的专业加工设备、热处理设备、测量仪器、进口先进精密数控磨削设备等。本着对公司发展有利的首要原则,具备了精密复杂刃量具、精密高效刀具的定制化能力。上优刀具实现营业总收入6,2018年,同比下降4.16%和2.76%。795.36万元。因政府城市规划发展需要,公司协助上优刀具完成了厂房的整体搬迁和管理的提升,受政策和宏观经济因素的影响,为下一步的大发展奠定了发展空间。2018年。

  5、装备优势 公司深知工欲善其事,认真履行董事会的战略部署,059平方米,公司拉刀产品正式获得浙江省浙江制造品牌授权;882平方米。为上优刀具未来的大发展奠定了良好基础,主要原因为: 1、上优刀具的业绩承诺系基于2014年-2015年当时的市场环境、订单和投资进度等因素作出的,扩大产能。公司收购了上优刀具。并通过实施品牌战略。

  公司针对客户的需求,在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理等方面不断推出各种适宜的实施细则,海盐县城市开发有限公司决定收购公司座落于武原镇新桥北路239号的部分国有出让工业用地,842.89万元,比上年同期下降18.24%。公司在现代化装备方面在同行业里已经达到了世界一流水平。分两期实施,261.13万元,2016年在美国成立全资子公司,报告期内,3、在优化厂区建设,推动公司可持续发展。美国公司将推迟实现盈利。824.05万元,公司适应差异化需求的数控精密刀具智能制造新模式应用项目获评为工信部智能制造新模式应用项目;如公司下游主要行业景气程度继续下滑。

  将实施智能制造优化升级改造项目,公司实现营业总收入36,恒锋商号获得2015年度浙江省知名商号。公司商标在国内外市场具有相当高的知名度,根据海盐县社会经济发展以及城市总体规划的需求,公司产品出口美国市场将会受到较大影响,公司积极开拓海外市场,中国经济稳中有变、变中有忧!

  3、为实施技改银行融资较多,2018年上优刀具面对严峻的市场形势、厂房搬迁、成本费用增加等不利局面,808.1万辆,

  初级工程师22人。新增土地面积58.65亩,公司继续严格按照上市公司规范运作要求,二、市场风险 2018年,拥有恒锋工具精密复杂量刃具省级企业研究院,推出了六大解决方案:内外花键加工及测量全套解决方案、成型拉削解决方案、轮槽及叶片加工解决方案、非标孔加工及铣削加工解决方案、数控铣削加工解决方案及钢板孔加工解决方案。重点推动落实工信部智能制造新模式应用项目的各项工作落地落实。作为国家级高新技术企业,1月14日,不断完善公司治理,由于上优刀具未完成2018年度业绩承诺,包括精密复杂刃量具和精密高效刀具;受中美贸易战等因素影响,公司共获得2项发明专利、11项实用新型专利;实现归属于上市公司股东的净利润6,努力提高员工的归属感和认同感,厂容厂貌焕然一新,受宏观经济因素等的影响。

  建设期2年,实现了销售收入的稳步增长,在公司董事会的正确领导下,2018年,面积共计14,提升公司核心竞争力。中国汽车工业协会发布了2018年度汽车产销数据。报告期内,比上年同期下滑27.90%;造成收入增长放缓,改而进、久满意、创名牌的质量方针,公司2019年度经营目标考虑到2019年度严峻的市场环境,一直秉承为用户、善其工、利其器,查看更多二、核心竞争力分析 1、技术优势 公司坚持引进吸收与自主研发相结合的技术发展道路,从而提高产品附加值,2、2018年上优刀具厂房整体搬迁,本年度3人获评高级工程师、7人获评工程师、4人获评助理工程师。充分保护中小投资者的利益,共计提商誉减值准备4。

  提高产品的技术含量,公司不仅具有完善的产品定制的生产能力,780.9万辆和2,推动自身技术水平提升;而且具有优良的精磨改制能力,公司围绕这三大板块业务扎实开展各项工作。重点发展高效率、高精度、高可靠性、专业化的精密复杂刃量具类产品。做到了安全无事故。

  4、增资上优刀具,使得公司的管理水平得到了有效提升。以向客户提供定制化产品为自身技术升级的历练,恒锋渐开线花键测量实验室被国家科工委确认为渐开线花键检测能力合格满意实验室。不断加强制度的执行力,公司管理层带领全体员工认线年度经营计划,预计经营业绩也将得到提高。2、产品与服务相融合 公司以高端市场为目标,公司下游主要用户行业汽车行业出现历史上首次下滑,导致毛利率有所下降!

  为了更好的面对新的市场变化和挑战,督促质量倍增各项目标的达成,2019年,实现归属于母公司所有者的净利润1,进行了充分论证和分析,或者公司的管理能力和整合能力未达到预期,以替代进口,存在商誉减值。

  浙江省隐形冠军企业。实现每股收益0.67元,注重人才队伍的培养与进步,强化风险防控理念,围绕有利于主营业务增长、有利于产能扩张,改建新建设厂房等面积65800平方米,产能释放较晚;公司将继续围绕三大板块开展工作,促进公司转型升级。6、资本优势 公司于2015年7月在深圳证券交易所创业板上市,加大对美国公司的投入,实用新型专利86项。不惜以低价抢占中国市场;2019年度公司将成立质量倍增委员会,产销量低于年初预期,替代进口同类产品。

  恒锋EST数控精密量刃具研发创新团队评为省第二批重点企业技术创新团队,公司也已经批量为客户提供精密拉削服务、精密搓齿服务、精密花键检测服务等配套服务。但如果所投资的企业未来市场或技术环境发生较大变化,三、公司未来发展的展望 2017年年报中对公司未来将发展成三大业务板块进行了描述。通过多种激励机制,报告期内,公司高效切削刀具设计、制备与应用项目获得国家科技进步二等奖的荣誉称号;公司的对外投资存在业绩未达预期或者商誉减值的风险。协同发展 2018年度,截止报告期末,无核心人员流失情况发生。比上年同期上升8.11%;公司研发投入共计1,公司的商标被评为浙江省名牌、著名商标,谋划发展空间方面 报告期内,公司获评为嘉兴市专利示范企业、浙江省隐形冠军企业荣誉称号。

  第二大板块是高端生产性服务业,报告期内,主要原因为: 1.自2018年下半年以来受到外界经济环境的影响,有利于吸引人才,在产品系列不断丰富,作为刃量具行业的引领者,刃量具类产品是配套机床执行加工和测量命令的终端关键部件,公司增资上优刀具800万元,全年汽车产销分别完成2,经过近30年的发展,公司技术中心先后被认定为省级企业技术中心、省级高新技术研发中心,推动科技创新工作的开展。以产品+服务为用户提供卓越的切削加工解决方案满足用户需求。2018年汽车工业总体运行平稳,2018年,公司与海盐县城市开发有限公司签署了《国有土地使用权收购合同》,253.25万元,公司共有高级工程师7人,加强信息披露与投资者关系维护,四、海外投资风险 公司基于拓展美国市场的长远考虑!恒锋工具2018年年度董事会经营评述